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重庆市军队离退休干部服务管理中心2021年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

负责指导全市军队离休退休干部服务管理工作;指导各级军队离休退休干部服务管理机构开展适合军队离休退休干部特点的文化体育活动和社会公益活动;承办军队离休退休干部接收安置的有关事项;组织举办全市性军队离休退休干部大型活动;负责全市军队离休退休干部服务管理机构工作人员的业务培训;负责军队离休退休干部服务管理机构的土地、用房、车辆、设施设备等国有资产的管理和维护;负责《重庆军休》杂志的编辑制作和发行.

(二)单位构成

我中心设有办公室、规划财务科、服务管理科、移交安置科、宣传教育科、后勤保障科共6个科。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数886.32万元,其中:一般公共预算拨款883.82万元,其他收入2.5万元。收入较2020年增加227.23万元,主要是基本支出增加94.93万元,项目支出增加132.3万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数886.32万元,其中:社会保障和就业支出预算828.8万元,卫生健康支出预算29.59万元,住房保障支出预算27.93万元。支出预算较2020年增加227.23万元,主要是基本支出预算增加94.93万元,项目支出预算增加132.3万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入883.82万元,一般公共预算财政拨款支出883.82万元,比2020年增加226.73万元。其中:基本支出635.82万元,比2020年增加94.43万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出248万元,比2020年增加132.3万元,主要原因是上级拨入军休干部活动费。

 2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算25万元,比2020年减少2万元。其中:公务接待费1万元,比2020年减少2万元,主要原因是压缩开支;公务用车运行维护费24万元,与2020年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费190.18万元,比上年增加13.95万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。我单位无政府采购事项。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效管理,涉及一般公共预算拨款248万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月,本单位共有车辆6辆,其中一般公务用车6辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:石琼联系方式: 023-63080650



财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、本年收入

883.82

一、本年支出

883.82

883.82


0.00

一般公共预算拨款

883.82

社会保障和就业支出

826.30

826.30


0.00

政府性基金预算拨款

0.00

卫生健康支出

29.59

29.59


0.00

国有资本经营预算拨款

0.00

住房保障支出

27.93

27.93


0.00

二、上年结转

0.00






一般公共预算拨款

0.00






政府性基金预算拨款

0.00






国有资本经营收入

0.00







































































二、结转下年

0.00

0.00

0.00

0.00








本年收入合计

883.82

本年支支出合计

883.82

883.82

0.00

0.00


一般公共预算财政拨款支出预算表


单位:万元

功能分类科目

2021年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出


合计

883.82

635.82

248.00

208

社会保障和就业支出

826.30

578.30

248.00

20805

行政事业单位养老支出

86.42

86.42


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.23

37.23


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

18.62

18.62


2080599

其他行政事业单位养老休支出

30.57

30.57


20809

退役安置

248.00


248.00

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

96.00


96.00

2080905

军队转业干部安置

152.00


152.00

20828

退役军人管理事务

491.88

491.88


2082801

行政运行

491.88

491.88


210

卫生健康支出

29.59

29.59


21011

行政事业单位医疗

29.59

29.59


2101101

行政单位医疗

22.11

22.11


2101199

其他行政事业单位医疗支出

7.48

7.48


221

住房保障支出

27.93

27.93


22102

住房改革支出

27.93

27.93


2210201

住房公积金

27.93

27.93


一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

2021年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

日常公用经费


合计

635.82

445.64

190.18

301

工资福利支出

412.64

412.64


30101

基本工资

120.16

120.16


30102

津贴补贴

94.98

94.98


30103

奖金

17.57

17.57


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

37.23

37.23


30109

职业年金缴费

18.62

18.62


30110

职工基本医疗保险缴费

22.11

22.11


30112

其他社会保障缴费

1.86

1.86


30113

住房公积金

27.93

27.93


30114

医疗费

4.48

4.48


30199

其他工资福利支出

67.70

67.70


302

商品和服务支出

190.18


190.18

30201

办公费

15.40


15.40

30205

水费

1.00


1.00

30206

电费

5.00


5.00

30207

邮电费

11.00


11.00

30209

物业管理费

5.00


5.00

30211

差旅费

25.00


25.00

30216

培训费

1.80


1.80

30217

公务接待费

1.00


1.00

30228

工会经费

34.65


34.65

30229

福利费

3.60


3.60

30231

公务用车运行维护费

24.00


24.00

30239

其他交通费用

24.16


24.16

30299

其他商品和服务支出

38.57


38.57

303

对个人和家庭的补助

33.00

33.00


30307

医疗费补助

3.00

3.00


30399

其他对个人和家庭的补助

30.00

30.00


一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

25.00

0.00

24.00

0.00

24.00

1.00

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

小计

基本支出

项目支出






部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

886.32

一、本年支出

886.32

一般公共预算拨款

883.82

社会保障和就业支出

828.80

政府性基金预算拨款


卫生健康支出

29.59

国有资本经营预算拨款


住房保障支出

27.93

事业预算收入




事业经营预算收入




其他预算收入

2.50







































本年收入合计

886.32

本年支出合计

886.32

用事业基金弥补收支差额


结转下年


上年结转




收入总计

886.32

支出总计

886.32

部门收入总表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业预算收入

事业单位经营预算收入

其他预算收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

非教育收费收入

教育收费收入

合计


886.32


883.82






2.50


208

社会保障和就业支出

828.80


826.30






2.50


20805

行政事业单位养老支出

86.42


86.42








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.23


37.23








2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

18.62


18.62








2080599

其他行政事业单位养老休支出

30.57


30.57








20809

退役安置

248.00


248.00








2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

96.00


96.00








2080905

军队转业干部安置

152.00


152.00








20828

退役军人管理事务

494.38


491.88






2.50


2082801

行政运行

494.38


491.88






2.50


210

卫生健康支出

29.59


29.59








21011

行政事业单位医疗

29.59


29.59








2101101

行政单位医疗

22.11


22.11








2101199

其他行政事业单位医疗支出

7.48


7.48








221

住房保障支出

27.93


27.93








22102

住房改革支出

27.93


27.93








2210201

住房公积金

27.93


27.93








部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出


合计

886.32

638.32

248.00




208

社会保障和就业支出

828.80

580.80

248.00




20805

行政事业单位养老支出

86.42

86.42





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.23

37.23





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

18.62

18.62





2080599

其他行政事业单位养老休支出

30.57

30.57





20809

退役安置

248.00


248.00




2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

96.00


96.00




2080905

军队转业干部安置

152.00


152.00




20828

退役军人管理事务

494.38

494.38





2082801

行政运行

494.38

494.38





210

卫生健康支出

29.59

29.59





21011

行政事业单位医疗

29.59

29.59





2101101

行政单位医疗

22.11

22.11





2101199

其他行政事业单位医疗支出

7.48

7.48





221

住房保障支出

27.93

27.93





22102

住房改革支出

27.93

27.93





2210201

住房公积金

27.93

27.93






政府采购预算明细表

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业预算收入

事业单位经营预算收入

其他预算收入

用事业基金弥补收支差额

非教育收费收入

教育收费收入













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